物業公司品質報告范例:
關于信和物業公司的品質報告
3月15日,16日,我和品質部葉經理對物業公司麗湖花園和信和愛琴居花園進行第一次物業服務質量檢查工作。此次服務質量考核標準主要是物業管理評優標準,考核方式是以面談和現場勘查。本次服務質量檢查工作得到了管理處領導和各部門主管的配合,大家本著發現問題,解決問題的目的;實事求是的原則,將此次檢查工作順利完成,現將此次檢查結果匯報如下:
兩個管理處做的都比較好的方面體現在基礎管理:
1、 物業管理處每季度公開一次物業管理服務費用收支情況。(財務部負責統計收支報表交給管理處,管理處將報表上報業委會,業委會負責將報表公布所有業主。)
2、 建立維修基金,其管理、使用、續籌符合物業管理有關規定。
3、 電梯維修保養及時,管理處安排專人負責與電梯維保分包公司聯絡,跟進電梯的維修保養計劃。
4、 二次供水設施設備,定期請外包公司進行清洗,并達到水質清洗合格標準。
5、 麗湖花園管理處消防演練組織及時到位。每季度組織一次演練,每半年進行一次大練兵。
6、 愛琴居花園業主資料和小區竣工驗收資料整理、歸檔、保存妥善,齊全。
以上是各管理處做的比較好的方面,但是按照ISO質量管理體系標準要求,
管理處各方面的工作還存在很大差距和不足:
1、 客服中心
1) 標識管理混亂。麗湖花園主出入口沒有小區平面示意圖,樓宇標號標志不明顯;各管理處辦公區域沒有明顯區域劃分標識,辦公區域管理混亂;管理人員上班和安全員執勤未穿著統一服裝和未佩戴工卡現象嚴重存在;綠地沒有警示標語;設備設施沒有明確責任人;設備卡不統一。
2) 記錄表格不統一,設計不科學,填寫不規范,存在不填、漏填現象,其中愛琴居管理處《投訴接待記錄表》無法體現處理結果和回訪情況。
3) 對于管理處投訴處理及時率、滿意率、維修及時率、維修返修率未做統計。
4) 裝修驗收存在漏洞。麗湖花園存在某些業主裝修驗收表,工程部漏簽意見的現象。
2、 工程班
1) 工程維修班與客服前臺溝通不暢,維修不及時。
2) 有償維修的操作流程不科學,需要改進。維修人員在維修完畢后,才告訴業主維修的價錢,帶領業主到管理處繳交,這樣很容易引起價格糾紛,給物業公司造成經濟損失。
3) 設備設施保養、運行檢查、巡查記錄不全,并且填寫不規范。
4) 設備設施管理制度,操作規范,相關崗位責任書不齊全,并且物業公司沒有統一范本指導管理處員工進行操作,導致實際工作的隨意性強。
5) 設備房衛生打掃不及時,灰塵、雜物較多。愛琴居管理處設備房沒有配備溫度計。
6) 設備房消防設施及應急燈等相關配套設施不齊全,并且有損壞現象,其中滅火設施檢查時間不及時,過期很久。
7) 麗湖花園監控中心監控器圖像不清洗,監控頭損壞,聯動系統老化。
3、 安全部
1) 缺少完整的崗位職責,部門職責。
2) 安全員巡查記錄不規范,需要完善。
3) 安全員著裝不統一,崗位執勤精神不集中,擅自離崗。
4) 封閉式管理還需要加強,門崗對于外來人員必須及時登記。
5) 安全管理、車輛管理、消防管理的相關制度雖然有建立,但是不統一,不規范。
6) 滅火設施設備、器材配置不齊全,信和花園丟失、損壞現象嚴重。
4、 清潔綠化
1) 清潔綠化工作缺少完整的管理制度和監管制度。
2) 管理處應提高對保潔分包方的監管。
5、 社區文化
1) 社區文化單調。
2) 員工業余生活單調,愛琴居管理處員工吃、住條件需要改善。
3) 缺少完整、統一的宿舍和食堂管理制度。
針對以上檢查結果,結合物業公司所屬各管理處實際情況,本人對今后品質工作的開展提以下實施方案和建議 :
建立和完善體系四大步驟:
一、培訓起步,職能分工;
二、匯編文件、試點運行;
三、內部審核、正式運行;
四、體系維持與提高
一、培訓起步,職能分工:
(一)培訓起步
A、全員ISO9000基礎知識培訓。
1、培訓目的:
1)了解ISO族標準的內容;
2) 了解ISO族標準的基本要求;
3) 了解ISO族標準的實施辦法;
4) 了解企業推行ISO意義和計劃。
2、學習內容:
1) 什么是ISO9000族標準;
2) 對標準的理解;
3) 本公司推行ISO9000意義;
4) 本公司推行ISO9000的計劃和要求。
3、參加人員:全體人員;
B、 骨干培訓
1、培訓目的
1) 了解ISO9000族標準的基本內容;
2) 領導在質量體系中的作用;
3) 了解為什么要推行ISO9000;
4) 要了解如何推ISO9000。
2、學習內容
1) 標準的結構、原理和內容概述;
2) 重要的質量概念;
3) 實施標準的指導思想;
4) 領導作用;
5) 認證、維護和改進的過程。
3、參加人員:各有關部門經理和主管。
(二)建立組織
A、公司應成立專門工作機構,負責全公司推行ISO9000組織協調工作,作為一個辦事核心。應保證:
1、所有各有關部門都能參與工作小組。
2、有專職人員。
3、有骨干力量。骨干人員應對ISO9000有較全面系統的學習,最好有一定相關工作經歷。
B、管理者代表
1、公司應按標準要求任命管理者代表。
2、管理者代表應由最高管理者指定;
3、管理者代表應是公司管理層成員;
4、管理者代表應具有如下職責:
1〕確保按照標準規定建立、實施和維持質量體系要求;
2〕向管理者報告質量體系的執行情況,以便評審和改進質量體系;
(三)現場調查
A、調查的目的
1、有質量體系與標準的符合性:找出與標準之間差距;找出形成這些差距原因。
2、識別確定對質量體系進行修改的內容:
B、調查的依據
1、質量體系標準:例如ISO9001:2000版標準,
2、合同:質量體系應能基本滿足各客戶的要求,因此,合同應是論斷的一個重要依據。
3、物業公司現有的基本規定、規程,調查時要檢查的內容。
4、社會或行業有關法規。
C、調查工作的實施過程
1、確定調查小組。
2、確定調查依據和調查對象。
3、制訂調查計劃,編制調查工作文件。
4、現場調查檢查
1)與現場人員交談,了解情況;
2)檢查現場文件和記錄;
3)如實記錄體系運行現狀.
5、提交調查報告
1)不合格報告;-
2)調查結論;
3)體系文件清單;
4)需新編制和修訂的文件(清單)
(四)職能分工-體系設計
A、制訂質量方針;
B、任命管理者代表主要責任:
1、協助管理者確保按標準的要求建立質量體系。
2、負責質量體系的實施和維護。
3、負責組織內部質量體系審核,向最高管理者報告體系執行情況,以便評審和改進。
4、就質量體系方面問題與外部聯系。
C、設計調整組織機構
1、 各部門職責應覆蓋標準要求。
2、 各部門有清楚的職責。
3、 各部門工作之間有合理的銜接。
4、 職能分工形成書面文件,并經充分討論。
5、 應把有關質量的策劃、控制、協調、檢查、改進工作都反映出來。
二、編寫文件、試點運行:
(一)編寫文件
A、列出文件清單:-
質量手冊:手冊的構成、職能的分配、組織間接口、手冊中要素描述有關支持性文件。
程序文件:需編制哪些程序文件、每個程序文件對應標準那個要素、各程序文件之間有無重復、有無遺漏、各程序文件形成的記錄、有關支持性文件。
工作文件:作業指導書等操作類文件、管理文件、報告和表格。
B、明確哪些舊文件作廢、哪些保留。
C、分配文件編寫任務:各部門參與、品管部集中。
D、起草文件:工作流程、闡述簡捷、語言標準、文件傳遞。
E、文件討論:內部討論適用性、外部檢查完整性。
F、文件批準發布:審核、批準;復印、裝訂;受控、登記;發布、簽收 。
(二)試點運行
A、體系交代:
手冊:特點、使用、保管要求;
程序:特點、注意事項、形成記錄、各程序之間接口;
工作文件:需要掌握關鍵問題如何記錄,報告不合格品。
B、培訓:
培訓:崗位培訓;特殊崗位培訓考核;管理人員程序文件培訓;全員質量方針、目標培訓
C、試運行:
1、補充完善基礎工作:邊運行,邊完善第三層次文件;
2、修改體系文件:邊運行,邊修改不合適的文件;
3、作為記錄并保存好記錄以提供證據。
三、內部審核、正式運行:
(一)內部審核、管理評審:
A、至少進行一次內部審核,組織應制訂審核計劃、審核清單、審核報告、
不合格項的跟蹤和監督等有關活動記錄和文件應保存完好。
B、至少安排一次管理評審,以評價新體系的有效性和適用性。
(二)正式運行:
通過內部審核、管理評審,對體系文件中不切合實際或規定不合適之處進
行及時修改,在一系列修改后,發布第二版質量手冊、程序文件進行正式運行。
四、體系維持與提高
(一)檢查現場中問題,不斷地改進和鞏固。
(二)進一步完善體系文件,加強協調監督工作。
綜上所述,以上是本人對第一次服務質量檢查情況的匯報,以及對今后品質工作開展的構想,請領導批示!
附件1 《品質管理上半年工作計劃表》
附件2 《督導工作規范》
序號 工作安排 時間 負責人 備注
1 1、全員ISO9000基礎知識培訓2、骨干培訓 3月26日-4月6日
2 職能分工-體系設計A、制訂質量方針;B、任命管理者代表主要責任C、設計調整組織機構 4月7日-4月15日
3 編寫文件A、列出文件清單B、明確哪些舊文件作廢、哪些保留。C、分配文件編寫任務D、起草文件E、文件討論F、文件批準發布 審核、批準;復印、裝訂;受控、登記;發布、簽收 4月16日-5月16日 各管理處評選一名兼職督導員,協助品質部開展工作。
4 試點運行
1、補充完善基礎工作:邊運行,邊完善第三層次文件;
2、修改體系文件:邊運行,邊修改不合適的文件;
3、作為記錄并保存好記錄以提供證據。 5月17日-6月17日
5 內部審核、管理評審 6月18日-6月30日
6 正式運行 7月1日-
7 體系維持與提高(一)檢查現場中問題,不斷地改進和鞏固。
(二)進一步完善體系文件,加強協調監督工作。 7月1日-
篇2:南調社區衛生服務中心藥品質量監督報告制度
南調社區衛生服務中心藥品質量監督報告制度
1.藥品質量控制小組負責全院藥品質量的監督檢查,確保用藥安全有效。
2.通過對本院使用藥品的監督檢查,積累資料,提出改進意見和淘汰品種,作為調整本院基本用藥目錄的依據。
3.藥品質量監督報告的內容
?。?)藥品的外觀變化情況。
?。?)藥品的不良反應。
?。?)其他意外事故。
4.當發現某藥出現異常情況時,立即停止使用,采取相應的補救措施,同時從各個環節查找原因,予以改正,并填報好藥品質量監督報告卡,逐級上報。
5.由專人定期收集藥品監督報告卡,匯總后交醫院藥事管理委員會。
篇3:第二醫院藥品質量事故處理報告管理制度
第二醫院藥品質量事故處理報告管理制度
一.質量事故是指藥品管理使用過程中,因藥品質量問題導致危及人體健康的責任事故。質量事故按其性質和后果的嚴重程度分為:重大事故和一般事故。
二.重大質量事故
1、違規購進使用假劣藥品,造成嚴重后果。
2、未嚴格執行質量驗收制度,造成不合格藥品如柜(架)。
3、使用藥品出現差錯或其他質量問題,并嚴重威脅人身安全或已造成醫療事故的。
三、一般質量事故
1、違反進貨程序購進藥品,但未造成嚴重后果的。
2、保管、養護不當,致使藥品質量發生變化的。
四、質量事故的報告程序、時限
1、發生重大質量事故,造成嚴重后果,應在12小時內上報區食品藥品監督管理局等相關部門。
2、應認真查清事故原因,并在7日內向區食品藥品監督管理局等有關部門書面匯報。
3、一般質量事故應認真查清事故原因,及時處理。
五、發生事故后,應及時采取必要的控制補救措施。
六、處理事故時,應堅持事故原因不查清不放過原則,并制定整改防范措施。