物業經理人

物業程序文件:倉庫管理程序

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  物業程序文件:倉庫管理程序

  1、目的

  對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效控制,保持產品的有效特性。

  2、使用范圍

  適用于物業公司本部及各管理處倉庫的進、出貨檢驗及倉庫管理。

  3、定義

  無

  4、職責

  4.1辦公室行政組負責物業本部倉庫的管理,及對各管理處倉庫管理工作進行督導。

  4.2根據財務管理制度,各管理處必須設立專職資產管理員。

  4.3各管理處資產管理員負責對入庫物資的驗證、搬運、貯存及記錄、管理工作,管理處經理對本項目倉庫管理結果負責。

  5、方法和過程控制

  5.1物品搬運

  5.1.1貨物進入管理處、本部管轄區,供貨人必須在門崗、庫房入口處登記,管理處將事件記錄在《安全員值班情況記錄表》上,必要時送貨人由保安跟隨。

  5.1.2資產管理員負責指揮搬運活動、監督搬運人員使用合適的搬運工具,采用適當的搬運方法,防止物品在搬運過程中發生損壞。

  5.1.3在送貨過程中,如出現破壞公司管理區域內物品設施時,要求供貨人照價賠償,若對方不予賠償或有違法行為立即報知管理處經理處理。

  5.1.4對易燃、易爆、易碎物品要做到輕拿輕放。

  5.1.5資產管理員需要對大宗物品清理搬運時,由其主管負責安排人力。

  5.2入庫手續

  5.2.1入庫檢驗

  5.2.1.1資產管理員依據公司最終批準的《月度備用物品計劃表》、《公司資產購置、領用登記卡》或其他單項采購批件、審查實物和發貨票或送貨單內容是否一致,是則進行檢驗、否則拒收。

  5.2.1.2檢驗:

  5.2.1.2.1對批量采購的數量超過100個(含100個)的物品,采取抽檢的方式進行檢驗,按總數的10%比例進行抽檢;數量10-100個的物品抽取數量不得少于10個;數量少于10個的物品必須逐一進行驗證,驗證合格后填寫《(物資/材料/用品)入庫單》并簽字;入庫單由直屬領導簽字,作為第二監督人。

  5.2.1.2.2驗證必須核對數量、合格證檢查、外觀檢查、開包檢查,根據情況,采用其他檢驗方式包括開試驗、試用等。

  5.2.1.2.3對涉及安全性能的產品如電器類、水暖器材、消防用具類、電工和化工原料必須有合格證。

  5.2.1.2.4對小五金類、絕緣器材類、標準件類和其他雜項類應該對規格、型號和數量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等進行確認。

  5.2.1.2.5對設備的檢驗由資產管理員會同工程部領班以上人員共同進行檢驗,

  5.2.1.3任何資產完成入庫手續后,若在出庫/第一次使用時發現任何質量問題,資產管理員將承擔工作失誤的責任。

  5.3地產轉來、客戶饋贈物品

  5.3.1對地產轉來有明細帳目的物品

  資產管理員按實物與明細進行核對,無誤的填制《(物資/材料/用品)入庫單》簽字,并請地產交接人員簽字確認。

  5.3.2無帳目明細物品

  管理處經理應現場要求資產管理員與地產人員共同進行現場盤點,編制明細。之后按上條要求填制《(物資/材料/用品)入庫單》。否則物業不負責管理。

  5.4倉庫管理

  5.4.1多倉庫項目,資產管理員每天兩次以上巡查、檢查所有倉庫及其中物品,填寫《庫房巡查登記表》,發現異常情況馬上報上級管理人員。

  5.4.2倉庫空間分割與標識

  5.4.2.1將倉庫分為合格品擺放區、物耗綜合區(日常使用中損壞待維修的工具)、不合格物品區(擺放待更換或退貨的不合格)、閑置物品區(報廢物品、地產遺留物品等,可用小標識類標識)。

  5.4.2.1.1入庫檢驗過程中不合格品,放置在不合格物品區域等待供貨商更換或退貨處理、報廢處理或分配使用。

  5.4.2.1.2現有資產在使用過程中損壞應放置在物耗綜合區域等待維修或報廢處理。

  5.4.2.1.3報廢物品、地產遺留物品等用小標識區分后放置在閑置物品區域存儲。

  5.4.2.1.4資產管理員將物資分門別類,碼放在固定位置,做到整齊、美觀。

  5.4.2.2 倉庫物品分類標識應安置在明顯位置,分類標識符合CI標準,進行統一配備,懸掛。

  分類標識如下:(大標識)

  工程耗品類物耗綜合區

  工程工具類不合格物品區

  清潔耗品類閑置物品區

  清潔工具類倉庫重地閑人免進

  辦公用品類危險品倉庫

  嚴禁吸煙

  5.4.3危險品、特品管理

  5.4.3.1危險品(易燃、易爆物品,如油漆、涂料等)倉庫充分做好隔離、防火、防爆措施,危險品不得與其他物品同存一個倉庫。

  5.4.3.2易燃、易爆物品(如油漆、涂料等)貯存時請按照產品本身貯存方法存放,保持通風及溫度的要求。

  5.4.3.3對于防潮、防銹和防蝕要求的物品應保持存貯現場干燥通風、防潮、防雨。

  5.4.4

倉庫環境與清潔整齊。

  5.4.4.1所有倉庫非公莫入,保持干燥、通風,嚴禁吸煙。

  5.4.4.2倉庫內不得有紙屑雜物等垃圾;庫房內貨架、存放的資產需每天進行除塵,保證視覺無塵。

  5.4.4.3 保證倉庫通風,保持庫房內溫度、濕度,可延長工程用品使用壽命,防止發霉、生銹。

  5.4.4.4 工程設備使用后,由使用人對其做好清潔工作,保證設備潔凈程度,有效改善倉庫清潔。

  5.4.4.5 報廢資產、物品應及時審批、處理,不準長期占用房房有效使用空間,必須保證倉庫衛生環境的整潔。

  5.5 出庫

  各部門或人員到倉庫領取物品時應填寫《(物資/材料/用品)出庫單》,出庫單上應有領用人及資產管理員兩者的簽字日期。

  5.6  盤點

  5.6.1資產管理員認真,詳細填寫帳、卡,當天帳目當天銷,保證帳、卡、物一致。

  5.6.2每月20日做好月度資產盤點工作,將盤點(日)累計數記錄在臺帳中,盤點內容記錄在《萬科物業月度盤點表》上,25日上報總經理辦公室行政組及財務部處;地產轉來物品在備注欄標明來源。

  5.6.3每半年資產盤點,將通過帳、卡、實物的一一對應 ,對庫房及使用中的資產進行清點,記錄到《萬科物業年度資產盤點表》上,年中6月30日以前將上報總經理辦公室行政及財務部處;地產轉入物品在備注欄表明來源。

  6、支持性文件

  無

  7、質量記錄

  TJ**WY7.5.5-Z01-F1 《(物資/材料/用品)入庫單》

  TJ**WY7.5.5-Z01-F2 《(物資/材料/用品)出庫單》

  TJ**WY7.5.5-Z01-F3《地產轉入資產登記表格》

  TJ**WY7.5.5-Z01-F4《庫房巡查登記表》

  TJ**WY6.3-Z01-F2 《**物業月度盤點表》

  TJ**WY6.3-Z01-F3《**物業年度固定資產盤點表》

  TJ**WY7.4-Z01-F1《月度備用物品計劃表》

  TJ**WY7.4-Z01-F2 《月度辦公用品計劃表》

  TJ**WY7.4-Z01-F12《公司資產購置、領用登記卡》

  TJ**WY7.5.1-A01-10-F1 《安全員值班情況記錄表》

篇2:公司輔料倉庫管理控制工作程序(3)

  公司輔料倉庫管理控制程序(三)

  一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。

  二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

  三、職責與權限:

  3.1倉庫人員共同履行的職責:

  3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

  3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

  3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

  3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

  3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

  3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

  3.2倉庫主管職責:

  3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

  3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

  3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。

  3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

  3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

  3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

  3.3倉庫保管員職責:

  3.3.1負責保管倉庫所有物資。

  3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

  3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

  3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

  3.4倉庫發(配)貨員職責:

  3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

  3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

  3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

  3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

  3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

  3.5倉庫記賬員職責:

  3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

  3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

  3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

  3.6倉庫電腦錄賬員職責:

  3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

  3.6.2負責出入庫的單的審核。

  3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

  3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

  3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

  3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

  3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

  3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

  3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

  3.8電腦打牌員職責:

  3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

  3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

  四、工作程序

  4.1入庫控制程序

  4.1.1進料檢驗:

  4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。

  4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。

  A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;

  B如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。

  4.1.2過程檢驗:

  面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

  4.2搬運過程控制

  4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

  4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。

  4.3貯存過程控制

  4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

  4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。

  4.3.3貯存產品的堆放:

  A將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。

  B根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。

  4.3.4貯存產品的安全措施

  A保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。

  B倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。

  C倉庫記賬員


要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。

  D倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

  E對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。

  4.4包裝控制程序

  4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。

  4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。

  4.5防護控制過程

  物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。

  4.6出庫控制過程

  4.6.1原輔料發放:

  發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。

  4.6.2成品發貨。

  4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

  4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡?!秴R總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

  4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

  4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。

  4.7不合格品的控制程序

  倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

  五、獎罰辦法

  為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:

  5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

  5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

  5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。

  5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。

  5.5在倉庫管理工作中,若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,業績顯著者,經營部將根據實際情況組織相關部門評定,當月獎予人民幣20-200元。

篇3:公司成品倉庫管理控制工作程序(3)

  公司成品倉庫管理控制程序(三)

  一、目的:確保倉庫產品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。

  二、適用范圍:成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

  三、職責與權限:

  3.1倉庫人員共同履行的職責:

  3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

  3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

  3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

  3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

  3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

  3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

  3.2倉庫主管職責:

  3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

  3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

  3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及經營部反映產品儲量。

  3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

  3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

  3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

  3.3倉庫保管員職責:

  3.3.1負責保管倉庫所有物資。

  3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。

  3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

  3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

  3.4倉庫發(配)貨員職責:

  3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

  3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

  3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點、復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

  3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

  3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

  3.5倉庫記賬員職責:

  3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄。及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

  3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

  3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。

  3.6倉庫電腦錄賬員職責:

  3.6.1負責電腦錄入原材料、產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

  3.6.2負責出入庫單的審核。

  3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。

  3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

  3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

  3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

  3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

  3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

  3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

  3.8電腦打牌員職責:

  3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

  3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。

  四、工作程序

  4.1入庫控制程序

  4.1.1各類產品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規格)、數量、標識等無誤后,辦理入庫手續填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯上報財務部。

  4.1.2每批量生產的產品生產完畢后,入庫員核對生產部生產通知單或清單,如果發現與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。

  4.1.3產品入庫后要及時給予分類分區擺放整齊并配置相應的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。

  4.2出庫程序

  4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。

  4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡?!秴R總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

  4.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。

  4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發貨登記表》上簽名確認。

  4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序:

  4.3.1搬運控制程序:

  4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中,結合產品結構選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產品。

  4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通。

  4.3.1.3倉庫人員在產品搬運過程中應保護產品和包裝的標識,防止丟失或損壞。

  4.3.2貯存控制程序:

  4.3.2.1倉庫主管應根據庫容的實際情況劃分出各類產品的掛放區域,配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產品的期限的相關要求。

  4.3.2.2倉庫人員對產品分區、分類,排放整齊。相應的標識、產品與規格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區分,防止混放。

  4.3.2.3貯存產品的環境安全措施:

  a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產品發霉和異變。

  b.倉庫人員應每星期檢查貯存產品是否霉變,出現異常應及時反映質管部作出相應處理。

  c.倉庫要建立產品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬、標識、物一致,發現異常及時處理。

  4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員(包括公司客戶)進入倉庫。

  4.3.3包裝控制程序:

  4.3.3.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。

  4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發貨地址是否正確。

  4.3.4防護控制程序:

  倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施,防止產品的損壞和丟失并指定存放區域。

  4.3.5交付控制程序:

  4.3.5.1倉庫當晚發貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。

  4.4不合格品控制程序:

  4.4.1成衣入庫時入庫員發現有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。

  4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量,及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權拒收退貨。

  五、獎罰辦法

  為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業績,特制訂本獎罰辦法:

  5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

  5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

  5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰辦法執行。

  5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據損失程度給予20-50元的罰款。

  5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業績顯著者,經營部將根據實際情況,經相關部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。

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